Оцінка ефективності бюджетної програми 0611271
|
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |
|
|||||||||||
|
за 2023 рік |
|
|||||||||||
|
1. |
0600000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
||||||||||
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||||||
|
2. |
0610000 |
Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради |
|
|||||||||
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|||||||||
|
3. |
0611271 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
|
||||||||
|
|
(КПКВК ДБ(МБ)) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
||||||||
|
4. Мета бюджетної програми: |
||||||||||||
|
Створення умов для виконання заходів співфінансування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету). |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |
гривень |
|
||||||||||
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||
|
1. |
Видатки(надані кредити) |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
-6 160,00 |
0,00 |
-6 160,00 |
|
|
|
1 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
-6 160,00 |
0,00 |
-6 160,00 |
|
|
|
Відхилення відбулося внаслідок економного використання коштів під час закупівлі |
|
|||||||||||
|
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: |
гривень |
|
||||||||||
|
№ |
Показники |
План з урахуванням змін |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
1. |
Залишок на початок року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
1.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
1.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
2. |
Надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
2.1 |
власні надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
2.2 |
надходження позик |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
2.3 |
повернення кредитів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
2.4 |
інші надходження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
3. |
Залишок на кінець року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
3.1 |
власних надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
3.2 |
інших надходжень |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
||||||||||
|
№ |
Показники |
Затверджено паспортом бюджетної програми |
Виконано |
Відхилення |
|
|||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|||
|
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
|
|||||||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6класів |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
-6 160,00 |
0,00 |
-6 160,00 |
|
|
|
Розбіжність виникла внаслідок економного використання бюджетних коштів під час закупівлі |
|
|||||||||||
|
2 |
Кількість закладів |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
3 |
Кількість класів |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Кількість учнів |
75,00 |
0,00 |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Середні витрати на 1 заклад |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
3 460,00 |
0,00 |
3 460,00 |
-1 540,00 |
0,00 |
-1 540,00 |
|
|
|
6 |
Середні витрати на 1 учня |
266,67 |
0,00 |
266,67 |
184,53 |
0,00 |
184,53 |
-82,14 |
0,00 |
-82,14 |
|
|
|
У зв'язку з невикористання коштів витрати на 1 учня стали зменшилися |
|
|
||||||||||
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Покращення умов за рез-ми впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Відхилення відсутнє |
|
|
||||||||||
|
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
№ |
Показники |
Попередній рік |
Звітний рік |
Відхилення виконання (у відсотках) |
|
|
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
|
||
|
|
Видатки(надані кредити) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг видатків на засоби навчання для 5-6класів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
13 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 |
Кількість закладів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 |
Кількість класів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,00 |
0,00 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Кількість учнів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Середні витрати на 1 заклад |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 460,00 |
0,00 |
3 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6 |
Середні витрати на 1 учня |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
184,53 |
0,00 |
184,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Покращення умов за рез-ми впровадження заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: |
гривень |
|
|
|||||||||
|
№ |
Показники |
Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |
План на звітний період з урахуванням змін |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
Виконано всього |
Залишок фінансування на майбутні періоди |
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 = 5 -4 |
7 |
8 = 3 - 7 |
|
|
|||
|
1. |
Надходження всього: |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
Надходження бюджету розвитку |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
Запозичення до бюджету |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
|
Інші джерела |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
|
|
|||
|
2. |
Видатки бюджету розвитку всього: |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: |
|
|
||||||||||
|
Фінансові порушення по даній бюджетній програмі - відсутні. |
|
|
||||||||||
|
5.7 Стан фінансової дисципліни: |
|
|
||||||||||
|
Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року - відсутня. |
|
|
||||||||||
|
6. Узагальнений висновок щодо: |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
ефективності бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
Середня ефективність програми |
|
|
||||||||||
|
корисності бюджетної програм |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Програма є корисною для подальшої її реалізації у наступному 2024році. |
|
|
||||||||||
|
довгострокових наслідків бюджетної програми |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Головний спеціаліст |
|
Ірина БОРОВИК |
|
|
|||||||
|
|
|
(підпис) |
|
|
|