Мартинівська сільська громада
Полтавський

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

Дата: 20.01.2025 10:03
Кількість переглядів: 23

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

за 2024 рік

 

 

1.

3700000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

2.

3710000

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

3710160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

 

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Мета бюджетної програми:

 

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1.

Видатки(надані кредити)

1 763 000,00

0,00

1 763 000,00

1 762 781,73

0,00

1 762 781,73

-218,27

0,00

-218,27

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

28 600,00

0,00

28 600,00

28 581,00

0,00

28 581,00

-19,00

0,00

-19,00

 

 

економія коштів  виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

33 600,00

0,00

33 600,00

33 553,00

0,00

33 553,00

-47,00

0,00

-47,00

 

 

економія коштів  виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час надання послуг.

 

 

5

Заробітна плата

1 390 000,00

0,00

1 390 000,00

1 389 847,73

0,00

1 389 847,73

-152,27

0,00

-152,27

 

 

Економія коштів по заробітній платі  відбулася за рахунок наявності лікарняних

 

 

6

Нарахування на оплату праці

310 800,00

0,00

310 800,00

310 800,00

0,00

310 800,00

0,00

0,00

0,00

 

 

відхилення відсутнє

 

 

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

 

 


з/п

Показники

План з урахуванням змін

Виконано

Відхилення

 

 

1.

 Залишок на початок року

0,00

0,00

0,00

 

 

1.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

1.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

 Надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.1

 власні надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

2.2

 надходження позик

0,00

0,00

0,00

 

 

2.3

 повернення кредитів

0,00

0,00

0,00

 

 

2.4

 інші надходження

0,00

0,00

0,00

 

 

3.

 Залишок на кінець року

0,00

0,00

0,00

 

 

3.1

 власних надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

3.2

 інших надходжень

0,00

0,00

0,00

 

 

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

 

 

 


з/п

Показники

Затверджено паспортом бюджетної програми

Виконано

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Розбіжності відсутні

 

 

2

кількість прийнятих нормативно-правових актів

39,00

0,00

39,00

39,00

0,00

39,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Розбіжності відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

170,00

0,00

170,00

356,00

0,00

356,00

186,00

0,00

186,00

 

 

 

Збільшення  показника пояснюються збільшенням кількості звернень та листів

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці

1 390 000,00

0,00

1 390 000,00

1 389 847,73

0,00

1 389 847,73

-152,27

0,00

-152,27

 

 

 

Причиною виникнення розбіжності є наявності лікарняних

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

витрати на утримання однієї штатної одиниці

440 750,00

0,00

440 750,00

440 695,43

0,00

440 695,43

-54,57

0,00

-54,57

 

 

 

Економія коштів по заробітній платі  відбулася за рахунок наявності лікарняних

 

 

 

6

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Розбіжності відсутні

 

 

 

7

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

43,00

0,00

43,00

89,00

0,00

89,00

46,00

0,00

46,00

 

 

 

Збільшення  показника пояснюються збільшенням кількості звернень та листів

 

 

 

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення виконання (у відсотках)

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

Видатки(надані кредити)

1 341 697,69

49 690,00

1 391 387,69

1 762 781,73

0,00

1 762 781,73

131,38

0,00

126,69

 

 

 

3

Предмети,матеріали,обладнання та інвентар

62 366,00

0,00

62 366,00

28 581,00

0,00

28 581,00

45,83

0,00

45,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Оплата послуг(крім комунальних)

44 985,55

0,00

44 985,55

33 553,00

0,00

33 553,00

74,59

0,00

74,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Заробітна плата

1 015 546,14

0,00

1 015 546,14

1 389 847,73

0,00

1 389 847,73

136,86

0,00

136,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Нарахування на оплату праці

218 800,00

0,00

218 800,00

310 800,00

0,00

310 800,00

142,05

0,00

142,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

49 690,00

49 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг витрат на придбання оргтехніки

0,00

49 690,00

49 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість одиниць оргтехніки

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні витрати на придбання 1 од. оргтехніки

0,00

24 845,00

24 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

 

 

 


з/п

Показники

Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього

План на звітний період з урахуванням змін

Виконано за звітний період

Відхилення

Виконано всього

Залишок фінансування на майбутні періоди

 

 

 

1

2

3

4

5

6 = 5 -4

7

8 = 3 - 7

 

 

 

1.

Надходження всього:

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження бюджету розвитку

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Запозичення до бюджету

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

 

Інші джерела

X

0,00

0,00

0,00

X

X

 

 

 

2.

Видатки бюджету розвитку всього:

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Стан фінансової дисципліни:

 

 

 

 

 

 

 

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

ефективності бюджетної програми

 

 

 

Висока ефективність програми

 

 

 

корисності бюджетної програм

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових наслідків бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст-бухгалтер

 

Алла МОТІЄНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь