ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 0217413 на 2024 рік
Дата: 05.03.2025 10:49
Кількість переглядів: 39
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
1. | 0200000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | 0210000 | Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 04383475 | ||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | 1656700000 | ||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
1 | Організаія заходів із залученням транспортних засобів суб*єктів господарювання для надання послуг з перевезення різних категорій населення | ||||||||||||||||
5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
Забезечити послуги по перевезенню пасажирів Мартинівської ТГ. | |||||||||||||||||
6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
1 | Фінансове забезпечення послуг з організації перевезення населення | ||||||||||||||||
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Оплата послуг по перевезенню населення громади | 146000,00 | 0,00 | 146000,00 | 126628,00 | 0,00 | 126628,00 | -19372,00 | 0,00 | -19372,00 | |||||||
Усього | 146000,00 | 0,00 | 146000,00 | 126628,00 | 0,00 | 126628,00 | -19372,00 | 0,00 | -19372,00 | ||||||||
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Економія коштів відбулася в зв*язку з перебуванням тривалий час автобуса в ремонті | ||||||||||||||||
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
гривень | |||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
1 | Програма розвтинку автомобільного транспорту у Мартинівській сільській територіальній громаді для задоволення потреб населення у перевезеннях на 2024 рік | 146000,00 | 0,00 | 146000,00 | 126628,00 | 0,00 | 126628,00 | -19372,00 | 0,00 | -19372,00 | |||||||
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів) | грн. | Кошторис | 146000,00 | 0,00 | 146000,00 | 126628,00 | 0,00 | 126628,00 | -19372,00 | 0,00 | -19372,00 | |||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Орієнтовна відстань перевезення населення | км. | розрахунок | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Кількість рейсів на місяць | шт. | розрахунок | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Ефективності | |||||||||||||||||
4 | Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення | грн. | розрахунок | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Якості | |||||||||||||||||
5 | Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів | відс. | відсоток | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,73 | 0,00 | 86,73 | -13,27 | 0,00 | -13,27 | |||||
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1 | Витрати для забезпечення оплати за надані послуги (перевезення пасажирів) | грн. | Економія коштів відбулася в зв*язку з перебуванням тривалий час автобуса в ремонті | ||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||
2 | Орієнтовна відстань перевезення населення | км. | |||||||||||||||
3 | Кількість рейсів на місяць | шт. | |||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||
4 | Орієнтовна вартість 1 км проїзду для перевезення населення | грн. | |||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||
5 | Відсоток виконаних робіт з перевезення вантажів | відс. | |||||||||||||||
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері автотранспорту в обов*язковому обсязі. Результативні показники бюджетної програми виконано на 86,73% по загальному фонду . Це свідчить про високі результативні показники. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік. |
|||||||||||||||||
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",Бюджетний Кодексу України. | |||||||||||||||||
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
Сільський голова | Віктор КОТЕНКО | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
Начальник відділу-головний бухгалтер | Оксана КОЗЕЛЬКО |